县审计局2024年度工作总结和2025年度工作计划
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(一)有力有序推动审计项目实施。加强对审计项目的实施调度和过程管理,全年计划安排审计项目30个,截至目前已完成21个,正有序实施项目9个;通过审计查处违规和管理不规范资金x万元,提出合理化审计建议54条,编写审计信息172篇,其中被各级采用105篇,促进被审计单位完善制度5项,移送处理事项19件,已处理反馈6件,7人次受到党纪或职务处分;根据审计情况,针对审计发现的重点问题和普遍性、倾向性问题编写了25篇审计要情专报,均被县委、县政府领导批示。
(二)统筹推进“巡审”联动。今年以来,在审计项目谋划、项目实施和审计结果运用上强化与县纪委监委、县委巡察办的沟通协调配合,安排“巡审”联动审计项目4个,目前已完成3个,正在实施1个。完成的“巡审联动”项目共发现问题58个,编写审计专报9篇,办理移送事项11件,成效明显。同时与巡察协同推进问题线索移送,也进一步增强了审计的威慑力,促进审计成果的转化和落实。
(三)抓实审计整改“下半篇文章”。坚持审计揭示问题“上半篇文章”和审计整改“下半篇文章”一体推进,压实审计整改的各方责任,提升审计整改工作成效。2023年度审计发现的285个问题,截至目前已推动272个问题完成整改,整体整改到位率95.44%,其中已到期问题的整改到位率98.90%,推动相关单位建章立制30项。对尚未完成整改的13个问题,目前正通过现场督导、发放审计整改提示函、督办单等方式推进问题整改。今年完成的21个项目审计发现的188个问题,目前已全部录入审计整改数字化平台系统,正在持续跟踪检查问题的整改情况。
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